3月份销售税额80000.63,3月份进项税额46272.12,3月份留底税额329200.70 在3月份结转未交增值税分录为 借应交税费-应交增值税-销项税 80000.63 贷应交税费-应交增值税-进项税 46272.12 借应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51 后面的分录要怎处理才会平呢
可儿
于2020-04-09 09:12 发布 721次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-09 09:14
你好
借应交税费-应交增值税-销项税 80000.63
贷应交税费-应交增值税-进项税 46272.12
贷应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51
借应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51
贷 应交税费——未交增值税33728.51
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
如果是月末计算需要交纳增值税的话,上面两个结转增值税的分录都要做的。
如果月末计算形成留抵税额的情况下,是不需要做分录的。
2018-07-23 20:10:11
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