老师 请教一下 内部做账:我们公司有个关联公司酒店 期间从2017-1-2020.7月 我们中间有消费款68万多 我们以前的会计做了供应链其他应付款 分录是 管理费用- 贷:其他应付款-酒店消费 现在我发现供应链往来模块应付账款也有这个金额68万 我们确实都还没付款还没递减费用之类的 这样子算正常的做账方式吗 我们之间达不成共识

静
于2020-09-17 10:28 发布 830次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,这个是属于其他应付款
2023-05-21 13:12:23
职工宿舍给开的物业费发票,我计入 管理费用--物业费,应该贷 其他应付款
2020-01-14 11:35:20
您好,计入其他应付款更合适一些
2019-10-21 09:44:34
您好
请问您2018年付款的时候怎么写的分录
2019-05-06 12:43:59
这是法院的诉讼费用付款,正常是应该记入“其他应付款”,发票回来后,冲“其他应付款”,再借记“管理费用——诉讼费(或咨询费类似二级科目)”。估计是这笔业务无法取得发票,最后直接计入就不通过“其他应付款”进行核算了,直接计入“管理费用——咨询费”了
2017-05-30 13:16:11
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