老师,麻烦帮我看下,这个申报表对应的这个分录写的对不对?
o(* ̄▽ ̄*)o
于2020-09-17 14:18 发布 453次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-09-17 15:27
按照你的思路,这个会计分录也可以
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按照你的思路,这个会计分录也可以
2020-09-17 15:27:41
同学您好,是的,是这样做的
2020-09-17 16:05:58
您好, 大部分是对的,但是我问一下,您的 进项税额转出没有用单独的科目吗
2020-09-14 09:39:25
您好,您申报表的数据和您这几张凭证也对不上。没有体现简易计税的销售额。
还有就是记账凭证简易计税扣除预交后,应该将差额914.07转入未交增值税,而不是全部从转出未交增值税明细科目到未交增值税科目
借:应交税费-简易计税 914.07
应交税费应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税 10835.42
2020-09-21 13:22:59
光看这个表是正确的,至于数据的准确性需要你核对自己的实际开票收入,没有问题就是正确的。
2019-05-10 19:48:08
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