送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-07 10:48

费用就这么多啊

Ln兰湘 追问

2016-08-07 10:54

怎样分录

晓海老师 解答

2016-08-07 10:47

你好!押金在其他应收款科目下核算,为什么少开200

晓海老师 解答

2016-08-07 10:53

200退回来了?冲减其他应收款就可以

晓海老师 解答

2016-08-07 12:36

你好,交哪时借其他应收款2000贷现金2000   报销时 姐,应付职工薪酬,福利费1800借现金200贷其他应收款2000医院的费用要有正规发票

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你好!押金在其他应收款科目下核算,为什么少开200
2016-08-07 10:47:12
借银行存款贷预收账款 应交税费
2019-06-13 06:04:33
借以前年度损益调整,贷应收账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-05-28 09:04:06
您好,您这里是A包工包料的话,就不应该开加工费了,相当于他就是卖的成品,B就应该是库存商品入库。销售的时候,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税,半送半卖的您是单价低还是就是卖的一半,按正常价,然后再送一半,应该来说送的也是需要视同销售确认销项税额的。借管理费用--业务招待费贷库存商品 应交税费-应交增值税(按市场的销售价格计算的)
2019-11-28 12:12:05
你这不属于委托加工,委托加工是委托方提供原料的
2019-11-28 11:00:19
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