如果暂估费用,第一委度不交企业所得税,第一季度300 问
你好,其实现在这样操作越来越难了因,因为到底有哪些人给你开了发票,开了什么发票,金额多少,税务局比你还清楚。所以现在有很多都提示你的申报金额和系统不符。 答
老师,生产企业,出口金属制品。出口报关单中,有些商 问
关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税,这种做法正确。 对于不申请退税的条目,若申报数据未正式提交或已提交但未核准,可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式,重新申报不含该条目的退税数据;同时,要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报,以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。 答
小规模公司,没有什么业务,社保都是自己家人,申报个 问
你好,如果是申报错了,你就应该更正申报,如果是记账错了你就补充做账。 答
老师你好,总公司在江苏,分公司再深圳,分公司做企业 问
你好,你们是独立核算的吗?独立核算的需要先做备案。 答
老师,您好!请问外币业务怎么进行会计处理? 问
你好,你指的具体是哪个业务呢? 答

2020年的房租没有入账,补开发票开到了2022年,应该怎么入账做分录
答: 你好,借以前年度损益调整贷银行存款。
老师您好,我司是做国际货代的,公司会先给一些客户开票,但是款未到,我应如何做分录?另外也有些先收到款后面再补开发票的,分录又应该怎么做?谢谢
答: 您好!已经开发票的,在税务上默认确认收入。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 先收款的,借:银行存款 贷:预收账款 确认收入的时候借:预收账款。贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师:我单位去年12月份向一单位销售一批货物,当时货款已收,为对方购货人员代垫货款,未开发票。当时我单位己按无票销售做了收入入帐,并已申报缴税款。本月对方单位要求补开发票,现在发票己开并收到对方单位银行转帐货款。对方购货员要求归还代垫货款。请问老师这笔业务怎样编写会计分录呢?
答: 您好!这个你要先找税务局说明情况,看税务局要求你怎么做 不然你就要重复交税了

