送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-09-27 14:44

你好,按实际发放金额借:应付职工薪酬  贷:银行存款

小石头 追问

2020-09-27 14:50

可是钱并没有支付给他,可能需要跨月

小云老师 解答

2020-09-27 14:54

就是说在实际发放时做这个分录,没法发的月份不需要另外做什么分录

小石头 追问

2020-09-27 14:55

嗯嗯好的,谢谢老师,有的人发了,有的人没发,也是这样处理是吧

小云老师 解答

2020-09-27 14:57

是的,也是这样处理。

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相关问题讨论
你好,按实际发放金额借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-09-27 14:44:54
你好,没有支付的你支付了多少做多少就可以的,借应付职工薪酬,工资贷、银行存款,没有支付的,挂在应付职工薪酬贷方就行。
2021-11-30 16:14:03
借 管理费用 其他应收款 贷 应付职工薪酬 个税0申报。后期收回来把其他应收款冲平
2021-12-02 17:07:45
按照实发 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-04-08 17:09:42
这个计入营业外支出就可以了
2023-06-02 17:39:31
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