老师,上个月 原材料入库1000,已付款,已经做了凭证借原材料,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款。本月发现挂错了供应商,需要调整,在系统里该怎样做凭证改过来呢
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于2020-09-27 17:15 发布 1019次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2020-09-27 17:16
借应付账款—错客户 贷应付账款—对客户
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你好,根据你描述,正确的处理应当是这样
预付款项的时候
借:预付账款 10000
贷:银行存款 10000
收到材料
借:原材料 11000
贷:预付账款 11000
1000的余额代表还有1000的材料款没有支付给对方
2020-09-28 11:47:02
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借应付账款—错客户 贷应付账款—对客户
2020-09-27 17:16:29
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您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-05-21 08:57:50
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是的,发票,入库单,银行付款回单
2016-04-28 10:33:30
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付款了吗?付款了直接按第二个做。
2020-04-08 15:17:12
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2020-09-28 08:49
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2020-09-28 09:03