送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-09-29 10:22

你好,不行的以后可以收回,借其他应收款--质保金,贷银行存款

小芒果 追问

2020-09-29 10:25

老师 是我们给人家付的质保金 这样可以直接做到费用里面嘛

庄老师 解答

2020-09-29 11:51

你好,不行的,以前有没有做到其他应付款--质保金,借其他应付款--质保金,贷银行存款,

小芒果 追问

2020-09-29 16:06

老师 以前没有做其他应付款—质保金 那现在该怎么做帐呢

庄老师 解答

2020-09-29 16:08

你好,是购买固定资 产,是不是少记了固定资 产的价格

小芒果 追问

2020-09-29 16:11

老师 不是固定资产,有几笔都是这种情况 有空气治理费 还有家具贴保护膜的

庄老师 解答

2020-09-29 16:22

你好,当时是按实际支付的金额记账,没有做其他应付款,现在直接做了,借管理费用,贷银行存款,

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相关问题讨论
你好,不行的以后可以收回,借其他应收款--质保金,贷银行存款
2020-09-29 10:22:20
你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25
分录是对的,但还是要看具体的借方明细,比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销
2018-07-04 15:54:02
您好 这样账务处理正确的
2019-10-03 14:22:37
同学你好,税法规定不少于3年;
2021-06-30 10:33:26
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