送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-11 14:28

老师:成本发票已经提供了,只是我把 80万转给对方时怎么做分录?我原来是这样操作的,这部分款项从公司法人私户过一下,借:其他应收款--法人,贷:银行存款,这样以来其他应收款--法人的借方余额怎么转销呢?如果不经过法人过一下,直接转给对方,借方科目怎么填?请老师帮我支招!谢谢老师!

熊猫公主 追问

2016-08-11 14:53

老师:是这样的,王**用我们建筑公司承建了300万的项目,甲方现付80万的工程款,我们公司给开具了增值税发票,现在甲方把工程款80万转入我公司的基本户,王**按我们的要求提供了工程成本发票给我,我把80万的工程款转给王**,我问的是转给王**的80万元的工程款怎么挂账?也就是说借什么?

晓海老师 解答

2016-08-11 13:31

你好,需要对方给你提供成本发票

晓海老师 解答

2016-08-11 14:42

不是,是要挂靠公司给你们提供发票

晓海老师 解答

2016-08-11 14:55

你好!计入你们工程的的成本啊

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