老师:建筑施工企业营改增后的项目,别人用我们公司的资质接了一个300万元的项目,本月业主结算了80万元的工程款,按协议扣除1.6万元的工程管理费用,如果不按挂靠的方式,这个1.6万用现金的形式收取,那么我把 80万转给对方时怎么做分录?谢谢老师!
熊猫公主
于2016-08-11 11:24 发布 700次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-11 14:28
老师:成本发票已经提供了,只是我把 80万转给对方时怎么做分录?我原来是这样操作的,这部分款项从公司法人私户过一下,借:其他应收款--法人,贷:银行存款,这样以来其他应收款--法人的借方余额怎么转销呢?如果不经过法人过一下,直接转给对方,借方科目怎么填?请老师帮我支招!谢谢老师!
相关问题讨论
你好,需要对方给你提供成本发票
2016-08-11 13:31:16
借:银行存款贷:其他业务收入
2018-07-27 08:48:24
现在营改增之后,不能这样做了,包出的工程是自已的收入,分包商要向公司提供成本发票
2016-12-14 22:13:47
这个在施工企业就是计入工程施工
2019-08-29 17:28:15
项目上管理费用进制造费用,然后在各项目分摊
2018-10-10 16:16:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
熊猫公主 追问
2016-08-11 14:53
晓海老师 解答
2016-08-11 13:31
晓海老师 解答
2016-08-11 14:42
晓海老师 解答
2016-08-11 14:55