7月有一张发票开重,8月才发现,8月开红字冲减,那么7月是不是还是要先确认收入,等8月开红字再用红字冲减?
秋的华丽
于2016-08-13 17:15 发布 866次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好,是的
2016-08-13 17:27:38
应该是可以开的,确认收入和开发票是两个问题,可以跨期开发票。
2019-03-05 10:01:59
你好 是的 可以红字退回 并通过提前年度损益调整科目调整
2019-03-18 11:29:15
您好,就和原来确认收入的分录一样做,金额改为负数就可以。
2018-12-05 17:38:00
你好,
借:应收账款-3000
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税 (金额全部红字)
同时结转
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-01-24 20:44:44
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