问些老师,计提的工资和发放的工资一不样,到月末要怎么结转做分录呢?我们公司是员工有需要工资才发给员工,不用的话就暂时不发,到年底一次性结算发放的,
会计学堂
于2020-10-10 11:41 发布 981次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

你好,你是指结转损益,还是应付职工薪酬
2020-10-10 11:47:40

您好
请问是什么科目的期末计提及结转
2019-11-15 09:18:11

分红时
借:利润分配--应付股利 贷:应付股利-按股东明细 同时
支付红利时,要代扣代缴个人所得税
借:应付股利
贷:应交税费--个人所得税
贷:现金 或者银行
2019-03-29 17:15:29

你好!可以的,可以先做15000,剩下的5000挂在账上
2018-11-19 17:34:39

同学您好,您收押金的时候,借库存现金其他货币资金等贷其他应付款——押金
确认收入,借应收账款贷主营业务收入
实际结算的时候,借库存现金贷其他应付款——押金贷应收账款 库存现金(可能借方,也可能贷方)
2021-06-05 14:13:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息