您好,收到业主预结结算单,尚未给对方开具发票,账务处理: 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税-待转销项税额 对吗?
俗人
于2020-10-10 16:17 发布 2249次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-10-10 16:23
你好,收到业主预结结算单,尚未给对方开具发票,
账务处理:
借:应收账款
贷:工程结算
相关问题讨论
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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俗人 追问
2020-10-10 16:29
庄老师 解答
2020-10-10 16:43