你好,请问一下资产负债表中的预付账款期末余额和 问
因为报表做了重分类很正常的,不管他 答
请问公司从银行贷款另外收取的担保费(第三方)的发 问
您好,可以的,这种能抵扣的 答
老师,个税年终奖怎么申报的呢,这个月申报12月的工 问
年终奖可单独申报,在综合所得界面 答
老师:平时老板的个人账户是用于公司的业务的,因为 问
你好,那您这个是什么问题呢? 答
我们购进的蔬菜是从菜场供应商里购买的,这个符合9 问
你们从菜场供应商购进的蔬菜不符合 9%的抵扣规定。 根据相关政策,纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
2015年收到工程款8万没有开票、支材料款6万,2016年开发票8万,交税4800元,怎么攸会计分录?
答: 你好!2015年你怎么做的?这如果当时没有确认收入,那就在16年开票时确认收入
老师,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到。8月份付材料款6万元。9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账。11月份认证并入账,付余款2万元。老师,每笔会计分录应该怎么做?谢谢
答: 您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。 。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到预收材料款6万元,发票己开,怎么做会计分录?
答: 你好 借银行存款 贷 预收账款 应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税贷银行存款
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
zlping 追问
2016-08-14 19:27
晓海老师 解答
2016-08-14 17:30
晓海老师 解答
2016-08-14 20:11