送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-12 10:30

您好
借:银行存款
贷:其他应付款-老板

鲤鱼大门 追问

2020-10-12 10:32

刚开始我也是这么做的,但是后来想想,银行存款并没有老板转进去的记录

bamboo老师 解答

2020-10-12 10:33

那前面的余额是哪里来的?

鲤鱼大门 追问

2020-10-12 10:34

不知道,老板让我不用管,公司成立两三年了,他之前账户很乱,一直没有内账会计,我刚来的,所以就直接从七月份开始建账了

bamboo老师 解答

2020-10-12 10:36

那就只好按老板说的这样写分录

鲤鱼大门 追问

2020-10-12 10:39

那就借:银行存款    贷    其他应付款-**         这样没有关系吗    我这边是内账     外账是交给人家外账公司做的,没有做银行账

bamboo老师 解答

2020-10-12 10:41

那内账的话这样写没事的

鲤鱼大门 追问

2020-10-12 10:42

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-10-12 10:43

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 借:银行存款 贷:其他应付款-老板
2020-10-12 10:30:59
这属于一致,只不过有1000元不能动用。
2019-11-05 16:54:37
借营业外支出贷银行存款相当于做盘亏。
2020-09-09 09:45:46
你好,全部计入管理费用就行
2018-08-26 10:45:19
同学,你好。发票未到,货先到,这种情况先暂估入库。 发票到了以后,把暂估入库红冲,重新入库。
2020-07-03 09:59:55
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