老师我们7月份开始建账的,老板当时说账户都从0开始做,但实际是有余额的,所以导致账面少了一万多,老板说就当成是他借给公司的,这种怎么账务处理
鲤鱼大门
于2020-10-12 10:30 发布 639次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-10-12 10:30
您好
借:银行存款
贷:其他应付款-老板
相关问题讨论
您好
借:银行存款
贷:其他应付款-老板
2020-10-12 10:30:59
这属于一致,只不过有1000元不能动用。
2019-11-05 16:54:37
借营业外支出贷银行存款相当于做盘亏。
2020-09-09 09:45:46
你好,全部计入管理费用就行
2018-08-26 10:45:19
同学,你好。发票未到,货先到,这种情况先暂估入库。
发票到了以后,把暂估入库红冲,重新入库。
2020-07-03 09:59:55
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