老师好!建账的时候,应收账款余额是4万,但中途退货了,实际的单据余额是3.8万,怎么做账务处理?
白巧玲
于2018-12-11 08:44 发布 889次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学 你好
退货的话要开红字发票
借:应收账款 借方红字 2000
贷:主营业务收入 贷方红字 根据适用税率
应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字
2018-12-11 08:46:40
你好,内账还是外账,内账的话可以做未分配利润。
2021-01-31 20:06:15
公户是吗?按以前的报表做个调整报表,把这个银行账户加进去,期初余额按银行账户期初数录入
2018-07-10 16:53:24
要根据正确的填写,年报上错的也要改了
2018-07-10 16:22:05
你好,你算错了,坏账准备余额=期初贷方加本期贷方减本期借方,你都没有去减借方
2020-07-14 10:07:57
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