把以前年度的管理费用—研发费用,调到了研发支出 问
您好,上面2笔分录里的管理费用和研发费用直接用以前年度损益调整代替,金额是一样的,一正一负,也不影响利润 答
老师好,想请问下,我们公司投资子公司,子公司赚了钱, 问
你好,这个企业股东直接当投资收益入账 自然人股东交个税就好了。 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
老师,去年12月做账的时候计提的工资少了6万多,然后 问
你这个应该要先做补充计提,是管理费用工资吗还是别的? 答
此题如何计算的,这个辅助费用是什么 问
同学,正确答案是选C,160万 答

老师,预收账款次月开票后确认收入可以 借 预收账款 贷 营业外收入 应交税费-销项税吗
答: 你好,要做主营业务收入或其他业务收入。
你好老师,问一下之前预收账款2000,现在收到发票,我是不是借预收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项免税的就记到营业外收入
答: 你好 之前预收,借;银行存款,贷;预收账款 现在开具发票,借;预收账款,贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 如果增值税免征了,借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们预收工程款200万借:银行存款200万贷:预收账款200/1.09应交税费~代转销项税额200/1.09×9%下个月收到工程款做账借:预收账款应交税费~待转销项税额贷:营业收入应交税费~销项税额,这个营业收入改成结算收入,因为我打算用完工百分比法有营业收入了
答: 预收账款也是按含税价核算,所以预收款时应借记银行存款200,贷记预收账款200;在完工百分比法下,确认收入时点不是收款或开票,而是根据实际工程进度,借营业成本,借工程毛利,贷营业收入,同时借其他流动资产-待转销项税,贷应交税费-待转销项税


会计学堂 追问
2020-10-13 17:06
会计学堂 追问
2020-10-13 17:08
小云老师 解答
2020-10-13 17:49
会计学堂 追问
2020-10-13 17:52
小云老师 解答
2020-10-13 18:10