送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-10-13 17:12

加入那个差额我们没有及时付呢?该怎么做?

idear 追问

2015-10-13 17:20

老师,我跟您的做法一样,可是为什么有些人把差额也记入,预付账款呢?

罗老师 解答

2015-10-13 17:11

借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 预付账款 银行存款(差额)

罗老师 解答

2015-10-13 17:17

差额没有支付,那就计入 应付账款科目

罗老师 解答

2015-10-13 17:30

这个是有的企业所有的支付都要通过预付账款中转

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相关问题讨论
供应商,我们应该付款,用预付账款吧
2017-02-14 09:09:17
借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 预付账款 银行存款(差额)
2015-10-13 17:11:38
应该借,银行存款,贷,应付账款
2018-08-20 09:31:54
您好,这个是对的,对
2022-09-21 21:39:46
不用做分录了,收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55
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