老师请问, 我当月计提社保时分录是借管理费用 贷应付职工薪酬社保(单位部分)其他应付款(个人部分) 发放时是 借应付职工薪酬社保(单位部分)其他应付款(个人部分) 贷银行存款 那么我工资计提的时候是不是就是借管理费用工资
养猫专业户
于2016-08-17 17:43 发布 695次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-08-18 10:20
老师。入过2016年1-6月都没有计提,当时都是借管理费用社保(公司)
其他应付款社保(个人)
贷 银行存款
直接这么发放的, 那如果我7月份开始计提借管理费用社保贷应付职工薪酬社保, 发放时借应付职工薪酬社保,其他应付款社保
贷 银行存款
这样可以吗?以前的我还需要调账吗?
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您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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