- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-17 19:29
那我做分录时是不是应该借:应交税费 应交增值税进项税 贷:营业外收入!但是当时交的时候是用现金交的丫,老师你能不能给我写下整个分录!谢谢了
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你好,体现在应交税费-应交增值税的借方余额
2016-08-17 19:25:53

你好,实际工作中购买税控设备 ,借:管理费用 贷:现金 ,全额抵扣时,借:应交税费-减免税款 贷:管理费用,你不需要用递延收益科目。
2016-11-25 20:53:59

你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53

你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人。
借:管理费用—办公费
贷:银行存款
借:应交税金—增值税(减免税额)
贷:管理费用
2019-09-24 14:01:25

可以的,可以抵扣的
2022-02-11 09:57:23
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邹老师 解答
2016-08-17 19:25