送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-17 19:29

那我做分录时是不是应该借:应交税费 应交增值税进项税  贷:营业外收入!但是当时交的时候是用现金交的丫,老师你能不能给我写下整个分录!谢谢了

邹老师 解答

2016-08-17 19:25

你好,体现在应交税费-应交增值税的借方余额

上传图片  
相关问题讨论
你好,体现在应交税费-应交增值税的借方余额
2016-08-17 19:25:53
你好,实际工作中购买税控设备 ,借:管理费用 贷:现金 ,全额抵扣时,借:应交税费-减免税款 贷:管理费用,你不需要用递延收益科目。
2016-11-25 20:53:59
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
2018-01-12 17:44:53
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人。 借:管理费用—办公费 贷:银行存款 借:应交税金—增值税(减免税额) 贷:管理费用
2019-09-24 14:01:25
可以的,可以抵扣的
2022-02-11 09:57:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...