送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-18 17:53

您好
请问已经申报成功了吗

木雪 追问

2020-10-18 20:05

是的,是七月申报的

bamboo老师 解答

2020-10-18 20:12

那应该去更正对应7月份的申报表
您抵减的时候分录怎么写的

木雪 追问

2020-10-19 10:50

老师,我是这样写的,您看一下该怎么改

bamboo老师 解答

2020-10-19 11:01

把凭证分录写红字冲销50就好了

木雪 追问

2020-10-19 11:10

谢谢老师,我这样改分录对吗,报表应纳税额减征额填个-50???

bamboo老师 解答

2020-10-19 11:11

这样写分录可以的
您看应纳税额减征额栏次填负数可以保存申报么?不能的话 要去大厅更正申报表

上传图片  
相关问题讨论
你好,在防伪税控系统设备及维护费减免表格填写 需要根据当月应纳税额情况,分析填写相应栏次金额的
2018-08-01 19:36:33
要填写的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
您好,主表填在第23行应纳税额减征额,附表四选择抵减对应抵减项目,填在本期发生额和本期抵减税额,增值税减免税申报明细表选择对应减税性质代码,填在本期发生额和本期抵减税额。
2020-06-05 14:31:01
您好,贵单位是小规模还是一般纳税人?
2017-04-09 13:29:27
可以的,可以清卡开票的
2020-07-30 08:02:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...