老师,这个月电子税局报季度所得税时,收入是填写已经认证开具的销售发票收入,成本是抵扣的进项发票成本吗,谢谢。还有尚未开票已经销售出去的货物是否也填在收入里,尚未认证抵扣已经开具的增值税进项发票是否填入成本里谢谢老师。
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于2020-10-19 09:18 发布 708次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-10-19 09:20
你有利润表的吗
看利润表的年累计收入
成本
没有认证的也可以是成本
相关问题讨论
你有利润表的吗
看利润表的年累计收入
成本
没有认证的也可以是成本
2020-10-19 09:20:32
你好,增值税=销项税额—进项税额
企业所得税需要知道利润是多少才可以计算的
季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
2019-10-14 13:56:17
你好 你是核定征收还是查账征收的个体户 ?
2021-04-25 13:07:05
您好,那您18年已经做了未开票收入是吧,那就2月份冲减未开票收入,然后再根据开票收入做收入,这样一正一负,是今年实际没有影响
2019-02-24 10:16:14
您好
这个季度应该做负数分录 增值税申报填负数 所得税根据利润表申报
2019-06-17 06:58:21
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123 追问
2020-10-19 10:00
郭老师 解答
2020-10-19 10:13