请教老师,我们给员工买手机,这边商店说,让我们公户 问
你好,依描述,对我们公司无影响 答
当月未取的成本发票,推迟了半年才取的成本发票,怎 问
先暂估成本费用就是了哈, 暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,帐户钱转到数字人民币 怎么做分录 问
借其他货币资金贷银行存款。 答
问一下,现在出具一份验资报告费用是多少? 问
你好,各省市地收费不同,直接联系你们当地的会计师事务所。 答
老师,我们公司和别人合作经营钢材款,钢材款延期支 问
那个是属于价外费用,按13% 答
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建筑业的增值税税负计算 是销项税额- 进项税额-预交增值税吗?还是销项税额-进项税额?
答: 您好 增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
老师/1、若月内增值税销项税额大于进项税额,如何结转?2、若月内销项税额小于进项税额,如何?主要是增值税销项税额、进项税额会计分录
答: 1期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 2,不需要结转,不需要做分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月增值税留抵12万,本月销项税额35万,进项税额8万。月末怎么做结转分录?
答: 你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)35万, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8万, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)27万 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)15万, 贷:应交税费—未交增值税 15万
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向阳花 追问
2020-10-19 11:22
江老师 解答
2020-10-19 11:27
向阳花 追问
2020-10-19 11:29
江老师 解答
2020-10-19 11:30