我5 月份开了普票,九月份这张开票对方要求重新开,开了负数和正数,我这个月需要帐务处理吗?应该怎么做帐务处理呀
暖心&
于2020-10-20 17:38 发布 773次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
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把五月的分录红色做一次,再按新发票做新分录。
2020-10-20 17:39:31
需要做的借应收账款负数主营业务收入负数应交税费负数。
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-10-20 14:16:50
你好,需要把之前开错的发票,补开的正数发票都给到对方的
2019-09-16 09:46:21
就是您之前蓝字发票对应分录的反分录
借反负数:应收账款
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-12-12 15:51:57
您好,根据发票,借;应收账款,负数 ,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2017-05-21 18:36:40
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