- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-01 11:01
您好
做一份跟收到正数发票相同的红字分录
相关问题讨论

您好
做一份跟收到正数发票相同的红字分录
2019-06-01 11:01:04

你好,需要把之前开错的发票,补开的正数发票都给到对方的
2019-09-16 09:46:21

借银存贷其他应付款
开了负数发票冲其他应付款
2020-05-07 09:11:18

你好,不用的,开错的你收回来,然后负数发票也不用给他,你再给他开正确的就可以了
2019-09-16 09:32:08

就是您之前蓝字发票对应分录的反分录
借反负数:应收账款
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-12-12 15:51:57
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毛江萍 追问
2019-06-01 11:02
bamboo老师 解答
2019-06-01 11:02