送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-10-21 15:54

你好     你们实际就是垫付的话     后面工资会扣除。 你就直接挂其他应收款处理即可。  别走应付职工薪酬科目做

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你好     你们实际就是垫付的话     后面工资会扣除。 你就直接挂其他应收款处理即可。  别走应付职工薪酬科目做
2020-10-21 15:54:50
你好! 不是的,就是我们在缴纳水电费的时候,不能把职工部分也算进管理费用,具体分录 借:管理费用(公司承担的水电费) 其他应收款(职工承担的水电费) 贷:银行存款(实际支付的水电费) 然后发放工资的时候扣掉职工的水电费 借:应付职工薪酬 贷:库存现金(扣除水电费后实际发放给职工的金额) 其他应收款(职工承担的水电费)
2018-03-17 09:53:47
老师最后借其他应收款-贷管理费用-水电费这个什么时候做
2017-08-08 17:19:58
你好,是冲销多计提的意思吗
2017-03-19 19:34:21
冲减,应该是借方负数,不是贷方负数
2020-04-11 12:27:26
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