老师,你好,我想问一下,我们公司预收,预付不多的情况下,我们公司用应收,应付做帐,请问帐务处理是怎么样的?
小陈陈
于2016-08-21 08:39 发布 628次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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比如预收 借银行 贷应收
2016-08-21 08:50:36
你好,可以这样调整
原来预收帐款记到应收帐款贷方的,调整分录是,借:应收账款,贷:预收账款
预付帐款记应付帐款借方,调整分录是,借:预付账款,贷:应付账款
2021-08-03 16:59:57
你好,你可以根据业务发生情况计入相应科目核算,科目做对了,那应收、应付、预收、预付期末余额自然就清楚了
2019-06-10 10:33:42
借:预收账款贷:应收账款,相同单位科目合并即可的
2018-07-13 10:41:04
应收的借方是应收账款,应收的贷方是预收账款;应付的借方是预付账款,应付的贷方是应付账款;预收的借方应收账款,预收的贷方是预收账款;预付的借方是预付账款,预付的贷方是应付账款。理解的时候你最好把会计分录写出来,
2014-11-12 17:07:22
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