你好老师,我也是物业公司的,也是问同一问题,公司付水电费时我做分录是借记:其他应收款 贷记:银行存款 收到水电费开票借记:银行存款 贷记:其他业务收入 应缴税金 月末结转怎么做呢?
教务主管
于2020-10-23 15:26 发布 766次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学你好
支付水费时,应是
借,其他业务成本
贷,银行存款
2020-10-23 15:29:43
同学你好
对的
需要冲掉的
2021-01-18 11:00:35
你好,月末结转收入和计提税费(增值税)分录是
借:其他应付款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
2021-05-15 12:11:43
同学你好,
差额会计分录:
借:其他应收款-代收水电费
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(小规模)
2020-12-25 10:52:40
同学,分录处理没有什么问题。
2019-07-02 11:58:57
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