送心意

李老师

职称中级会计师

2016-08-23 14:12

还有一张未抵的我先订凭证,以后抵的时候再拿税务抵

李老师 解答

2016-08-23 14:06

支付的时候先做 借管理费用 办公费 贷银行  抵减时候 借应交税费应缴增值税应纳税减征 贷营业外收入

李老师 解答

2016-08-23 14:15

是的

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相关问题讨论
支付的时候先做 借管理费用 办公费 贷银行 抵减时候 借应交税费应缴增值税应纳税减征 贷营业外收入
2016-08-23 14:06:36
您好!罚款计入营业外支出。 购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-06-23 16:08:13
你好,计入 管理费用 科目核算
2016-07-14 09:39:30
你好,购入时 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 迎交税费-应交增值税(减免税款)
2019-05-07 18:14:43
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-07-16 15:36:41
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