- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2020-06-01 19:41:32
支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2020-01-04 09:02:26
您好
放在支付的其他与生产经营有关的现金
2019-07-17 10:14:34
是这样,如果是专用发票,就是验票抵扣,再做进项税额转出处理。按全部的金额进行抵扣处理
借:应交税费——应交增值税(减免税费)
贷:营业外收入——减免税费
2017-09-30 11:57:53
支付的时候先做 借管理费用 办公费 贷银行 抵减时候 借应交税费应缴增值税应纳税减征 贷营业外收入
2016-08-23 14:06:36
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