送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-01 19:41

借:管理费用    
    贷:银行存款/现金     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数

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借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-06-01 19:41:32
支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-01-04 09:02:26
您好 放在支付的其他与生产经营有关的现金
2019-07-17 10:14:34
是这样,如果是专用发票,就是验票抵扣,再做进项税额转出处理。按全部的金额进行抵扣处理 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
2017-09-30 11:57:53
支付的时候先做 借管理费用 办公费 贷银行 抵减时候 借应交税费应缴增值税应纳税减征 贷营业外收入
2016-08-23 14:06:36
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