- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
打款时注明是社保金,收到时1.借:银行存款 贷;其他应付款 公司缴纳时2.借:其他应付款 贷:银行存款
2016-08-27 16:21:38
借;应收账款11.73 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
没有收到只能是挂账在应收账款了
2017-01-15 16:33:36
借xx费用40800贷其他应收款36000银行存款4800
2015-12-26 08:58:48
你好 那么你计提的金额少了 就需要补计提
2019-05-22 15:38:22
学员你好,分录如下
借:库存现金5000
其他应付款-客户5000
贷:其他应收款-员工10000
2021-12-09 19:47:01
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