计提时借:营业费用27720贷应付职工薪酬 27720 发放时是借应付职工薪酬27719.2贷其他应付款431.2现金27288,那这样的话我应付职工薪酬薪酬就有余额了?这样可以吗?
苏蓉
于2016-08-29 16:20 发布 1026次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-08-29 16:26
有两个人的我工资是扣除了社保的,但是发放的时候现金有小数就省略了,就导致有几毛钱的差异
相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
为什么要做有余额发放???多提了吗 下个月少提
2016-08-29 16:24:07
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
你好
这个有需要的是可以这样账务处理的
2022-05-26 07:51:48
没有发工资,不用作其他分录。
2021-11-03 20:28:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
苏蓉 追问
2016-08-29 16:46
李老师 解答
2016-08-29 16:24
李老师 解答
2016-08-29 16:43
李老师 解答
2016-08-29 16:51