社保上个月多扣了一个人的,然后这个月从工资里面,但是我把公司部分的扣款都做在了个人部分其他应收款里了。导致其他应收款有余额,我要怎么做调整分录,其他应收款多扣的部分
沉默的眼神
于2020-11-05 11:50 发布 840次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47

剩下的300,要计提坏账准备,并核销坏账准备
2021-06-11 11:45:08

你好 你们股东有工资吗 有分红协议 吗
2020-05-08 16:18:39

你好,虽然结果一样,但可以用负数冲减比较规范,贷:其他应收款---个人往来 负数金额 借:其他应收款---其他往来 负数金额
2019-11-29 10:24:24
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