10月份进项1500 销项1600 ,这样计提借应交增值税转出未交增值税00 贷 应交增值税--未交增值税,100 ,申报时,因为有加计抵扣15%,结果是申报应交增值税为0 ,有留抵25,那该如何做帐,,, 我意思是我实际应交增值税是 0 结果有计提数,怎么平掉这帐
优美的海燕
于2020-11-05 12:03 发布 592次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-11-05 12:22
借应交税费增值税加计扣除
贷其他收益或者营业外收入
填写发生额
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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你需要交税吗,需要交税就结转这个,
2020-07-08 17:56:06
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你好,对的
然后借未交增值税贷预缴增值税,银存
2019-10-10 14:09:30
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你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
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你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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郭老师 解答
2020-11-05 12:22