老师,您好,我这边做了一个账做重复了,需要减掉,比如,之前8月1已经做过借:银行存款 100 贷:其他应付款 张三100 这个8月已经结账,9月份10.1又做了一笔借:银行存款 100 贷:其他应付款 张三100也已经结账,在11月份我该怎么把这个凭证调平调到100,实际欠他100,现在欠他200.
你好♡阳光
于2020-11-10 09:05 发布 1027次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-11-10 09:06
你好 你直接红冲一笔分录就行了。 借银行存款-100 贷其他应付款-张三 -100 这样来冲100
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你好 你直接红冲一笔分录就行了。 借银行存款-100 贷其他应付款-张三 -100 这样来冲100
2020-11-10 09:06:08
您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23
现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
是的可以按你这个做没问题
2019-03-05 15:48:46
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