老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
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老师,您好,我这边做了一个账做重复了,需要减掉,比如,之前8月1已经做过借:银行存款 100 贷:其他应付款 张三100 这个8月已经结账,9月份10.1又做了一笔借:银行存款 100 贷:其他应付款 张三100也已经结账,在11月份我该怎么把这个凭证调平调到100,实际欠他100,现在欠他200.
答: 你好 你直接红冲一笔分录就行了。 借银行存款-100 贷其他应付款-张三 -100 这样来冲100
老师好,我们上年记账的时候记错了科目,但是去年已经结账了,想在今年改回来,这要怎么改呢(上年度会计分录:借,银行存款 贷,其他收入,正确的分录应该是:借,银行存款,贷,其他应付款)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司2019年7-12月的工资是银行发的,但是代账公司会计做成结其他应付款了,银行账都没做,那现在可以调整吗,做成接借:其他应付款 贷:银行存款
答: 现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
有一笔款项5000元,出纳也不知道是什么钱,现在打进我们的银行账户了 ,我现在是不是要挂账,分录是:借:银行存款 贷:其他应付款--xxx公司
老师你好,给公司经理银行转账50000元,里面是他当月工资和之前她先垫付的报销费用2000元 分录,借: 其他应付款50000 贷:银行存款50000 对吗?分不清是记应收还是应付
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