送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-11-12 15:27

同学你好!这个是可以的  不过  只有收据的话   这个企业所得税税前  不能扣除哦  

爱学习的人儿 追问

2020-11-12 15:38

哦,许老师,不能企业所得税前扣除是这部分金额是不能和收入进行抵扣,是需要企业所得税的 是这个意思吗?
2、另外还有问题是 我们这几月购买了固定资产(运输车)导致进项票很多,为抵扣进项票 公司已经连续4个月未缴纳增值税了。预计后期还会有几个月不用缴纳增值税?请问这样有风险吗?
3、是否必须三个月缴纳一次增值税?如果因为固定资产导致的大量进项票应该怎样合理抵扣。每个月还有成本费用所产生的进项票,比如过路费 和燃油费 修理费等。

许老师 解答

2020-11-12 15:40

嗯嗯   汇算清缴   要调增的
只要是真实的业务   不是虚开发票那种  没问题呀
这个不是必须的啊    按销项税-进项税原则来     就可以了

上传图片  
相关问题讨论
同学你好!这个是可以的  不过  只有收据的话   这个企业所得税税前  不能扣除哦  
2020-11-12 15:27:56
您好,员工工装计入劳保费或者福利费,电话费计入通讯费,原始回单需要相关人员签字的
2021-03-22 06:22:20
如果没跨年度的话可以补录进去,贷方要看你们是用银行付款还是现金付款?
2019-07-24 17:38:53
你好 把你的分录红冲了 然后挂 其他应收款-A 贷银行存款或者库存现金 让A给你钱
2019-06-20 15:47:38
可以的
2018-01-11 09:26:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...