送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-11-12 16:30

你好
借:预付账款
贷:管理费用-电费740

哎哟喂~ 追问

2020-11-12 16:33

那收到2255收据的时候怎么写会计分录

冉老师 解答

2020-11-12 16:45

你好
不好意思,我刚打错了,现在完整的打给你
收到收据
借:预付账款2255
贷:银行存款2255


电费
借:管理费用-电费740
贷:预付账款740


差额后期冲供暖费

哎哟喂~ 追问

2020-11-12 16:47

收到收据时:借:预付账款2255    贷:银行存款2255,收到740发票时,借:管理费用-电费740,贷:预付账款740
对吗?

冉老师 解答

2020-11-12 16:47

你好,是的,你说的很对

哎哟喂~ 追问

2020-11-12 16:58

比如供暖费要补交800元,冲供暖费时:借:管理费用800,贷:银行存款800,借:管理费用1510     贷:预付账款1510

冉老师 解答

2020-11-12 17:03

是的,是的,你写的很对

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相关问题讨论
你好 借:预付账款 贷:管理费用-电费740
2020-11-12 16:30:29
你好!今天太晚啦, 明天上班回复你!谢谢
2023-03-28 23:56:56
你好,在当月预交税款就可以了。
2023-08-29 15:51:02
你好 权责发生制 收入=120%2B180%2B10/4 费用=200 收付实现制 收入=120%2B50%2B200%2B10 费用=80%2B100 ⑤9月30日计算本月员工工资,共计200元,发。这个是你提供的信息,具体发放了多少呢
2021-09-28 19:53:01
您好!借现金 贷主营业务收入 其他应付款20000 其他应付款-保证金300
2017-11-03 14:31:08
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