请问,公司在8月29日交给物业写字楼空调电费2255元,收到一张收据,收据上写着预交收款,预交期间8月29日至9月30日,让9月30日以后去置换发票,去置换发票时说用了740元,剩余1510元,物业说把剩余的转为供暖费用,到时不够再补,我应该怎么记账,会计分录怎么写?
哎哟喂~
于2020-11-12 16:29 发布 666次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-11-12 16:30
你好
借:预付账款
贷:管理费用-电费740
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
借:预付账款
贷:管理费用-电费740
2020-11-12 16:30:29
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!今天太晚啦,
明天上班回复你!谢谢
2023-03-28 23:56:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,在当月预交税款就可以了。
2023-08-29 15:51:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
权责发生制
收入=120%2B180%2B10/4
费用=200
收付实现制
收入=120%2B50%2B200%2B10
费用=80%2B100
⑤9月30日计算本月员工工资,共计200元,发。这个是你提供的信息,具体发放了多少呢
2021-09-28 19:53:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!借现金 贷主营业务收入 其他应付款20000 其他应付款-保证金300
2017-11-03 14:31:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
哎哟喂~ 追问
2020-11-12 16:33
冉老师 解答
2020-11-12 16:45
哎哟喂~ 追问
2020-11-12 16:47
冉老师 解答
2020-11-12 16:47
哎哟喂~ 追问
2020-11-12 16:58
冉老师 解答
2020-11-12 17:03