商场物业公司,2017年9月25日签订了物业服务协议,协议生效时间2017年10月1日至2018年9月30日,并于9月25日当日已收物业费半年3000元、代收租金20000元、和履约保证金300元并开收款收据,,9月份我已经做了借:银行存款,贷预收账款,请问一下10份开始我是不是要进行分摊,,分录怎么做
娄亚娣
于2017-11-12 15:49 发布 654次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-11-12 15:56
您好,10月份根据应该确认的收入,开具发票,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
相关问题讨论

您好,10月份根据应该确认的收入,开具发票,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-11-12 15:56:37

你好
可以这么做的
2021-05-14 13:37:57

借:预收账款贷:主营业务收入,应交税费
2017-12-21 14:36:41

你好,如果有预收,是的
2016-12-01 10:39:59

你好
借:银行存款
贷:预收账款
开发票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-07-11 10:26:20
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娄亚娣 追问
2017-11-12 16:10
王雁鸣老师 解答
2017-11-12 16:24