残保金减免怎样做账,计提时候 借:管理费用——残保金 贷:其他应付款——残保金 然后直接做一笔分录 借:其他应付款——残保金 贷:营业外收入 还是不缴纳就不做账了呢
星星yzm
于2016-09-02 14:04 发布 2903次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,建议不缴纳就不做账。
2016-09-02 14:08:06
你好!老板转银行一笔钱做实收资本,在付款平其他应付款
2018-10-25 11:36:27
C 营业外收入
2016-05-13 15:00:34
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
是入其他应付款
2018-01-19 14:59:02
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