送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-13 17:05

你好  你们是新建立账务吗 没有挂账?   

薄荷凉angel 追问

2020-11-13 17:10

没有挂账,之前公司内账都没做

meizi老师 解答

2020-11-13 17:15

你好 那你们建账的时候 怎么平衡的 ?

薄荷凉angel 追问

2020-11-13 17:18

我也不知道怎么平的,之前一个会计做的,反正现金,银行存款都对上了

meizi老师 解答

2020-11-13 17:20

你好 之前已经建账了  。 你就做一笔   借银行存款 贷未分配利润 来处理了   

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相关问题讨论
借其他应收款贷银行存款。
2021-08-11 11:54:30
你好 个人支付的 还是银行存款支付
2020-11-13 17:06:26
你好,同学,借管理费用34000 贷其他应收款34000 祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-07-24 11:27:22
借:固定资产 1410 借:其他应收款-押金 100 贷:长期应付款 1510 每期支付时,冲减长期应付款
2021-03-13 17:29:28
你好,借:营业外支出  贷:其他应收款
2020-12-01 15:02:11
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