金蝶K3中,填制资产负债表期末数时如何调整应收账款、存货的期末数?
精明的路人
于2020-11-15 08:38 发布 924次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
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你好,这个不能调整的,都是自动生成的。
2020-11-15 08:53:57
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你好,进入财务报表页面。我能看看你的主页面的情况吗
2018-07-09 16:54:43
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金蝶中资产负债表本期期初数与上期期末数不符如何处理
2015-11-05 11:41:50
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应收账款负数重分类至预收
应付账款负数重分类至预付
2020-06-17 17:24:21
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应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2017-10-25 11:31:11
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