购买要安装的固定资产,现金支付安装费780 ,开了增值税专用发票 账务处理是借在建工程666.67 借应交税费——应交增值税(进项税额) 贷库存现金
????“懵”想家•段小楠????
于2016-09-03 16:54 发布 1237次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

可以做借应收账款 贷预收账款 应交税费-应交增值税-销项税额 挂往来下面,之前主营业务收入那个位置挂往来下面,
2020-03-14 09:40:07

开出增值税专用发票此处不做收入和应收,你没有发货啊。应该 借 合同资产 贷 应交税费-应交增值税-销项
2019-09-15 09:17:38

您好
(1)甲公司购入需安装的生产设备一台时:
借:在建工程300000
应交税费-应交增值税-进项税额 39000
贷:银行存款 339000
(2)领用本公司原材料时
借:在建工程 50000
贷:原材料 50000
(3)以银行存款支付安装费
借:在建工程40 000
应交税费-应交增值税-进项税额 3 600
贷:银行存款 43600
(4)达到预定可使用状态
借:固定资产390000
贷:在建工程390000
2021-04-12 18:00:57

您好
原材料在购进的时候已经抵扣进项了 现在领用的时候不需要再算了
2020-03-22 22:27:26
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