- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-07 10:21
那这样我下个月比如做账显示要交增值税10000元 申报表上有留底 申报表上要交的增值税会不会是10000减去申报表上的留底 造成申报表上交的增值税和账上不一样?
相关问题讨论
您好!不用特别注意什么。也不用特地做账。
2016-09-07 10:17:41
你直接做进项税额么,转到转出未交增值税下面么,转了就不需要额外再做账了
2019-04-03 16:04:55
你好 留抵的不做账务处理 你按抵扣后的金额 还需要缴纳增值税的 才做账务处理
2019-04-03 15:52:54
你好 如果认证与你做账的时候月份不一样的话 就要体现出来的; 你进项税大于销项税或者没有销项税的时候 就不结转就行了 。等后期结转就行了 抵减进项税
2019-11-11 17:08:23
你好,是的,可以一直结转以后抵扣的
没有认证就需要把进项计入贷方
借;原材料等科目 贷;应交税费(进项税额)
2018-03-21 09:51:20
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宋生老师 解答
2016-09-07 10:17
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2016-09-07 10:28