送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-09-07 12:24

那也不能一直挂着呀,有没有更好的解决办法呢,或者我能不能在入帐的时候把入库产品的金额改动一下,让其跟付款的金额一致呢,但是这样的话跟国税申报里的金额是对应不上的.

跳探戈的蚂蚁 追问

2016-09-07 12:32

能说的更详细一点吗怎么个转出法,我们是进项票是需要在国税系统里做比对的,比对完成后要根据发票的税额来进行报税,那最终转出的这部分税金怎么个转出法呢?

晓海老师 解答

2016-09-07 12:21

您好,先挂在应付账款里

晓海老师 解答

2016-09-07 12:29

你好!按实际金额入账多余税金转出,

晓海老师 解答

2016-09-07 12:38

你好!剩余的钱不用付了吗?已经做凭证了吗?按实付金额就可以,

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相关问题讨论
您好,先挂在应付账款里
2016-09-07 12:21:13
无所谓,在本月根据发票做账就是了
2017-02-04 17:37:15
借:库存商品 应交税费贷:预付账款
2017-03-17 13:39:48
您好!你是用做原材料还是用做什么?
2017-05-09 15:20:42
你好 那你需要先暂估成本费用 汇算之前取得发票可以税前扣除的。 如果没取得合理发票 汇算调整
2020-03-26 16:31:50
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