- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-09 15:20
您好!你是用做原材料还是用做什么?
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您好!你是用做原材料还是用做什么?
2017-05-09 15:20:42
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你好
收到红字发票做负数 分录 ,表二进项转出
2021-05-27 09:11:27
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你好
10月份做暂估入库分录,借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估
然后做销售结转成本分录
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
12月份,根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-12-19 09:30:04
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你好,是发票开具错误了,还是有3元不需要支付了?
2019-01-10 15:09:01
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你好,先发发票确认收入,等到来了进项再做退税处理
2019-11-05 11:12:36
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抬头仰望幸福 追问
2017-05-09 15:30
宋生老师 解答
2017-05-09 15:31