你好老师,电商销售的2025年是出了哪些新的优惠政 问
您好,大平台有上线国家“以旧换新”补贴 2.抖音电商继续商品卡免佣政策同,商家完成物定的任务,可以免佣金 答
老师,您好,请问固定资产清理分录是怎样做,因有一台 问
同学你好 得先补折旧才可以 然后做固定资产清理的 答
老师您好!请问应收账款、主营业务收入、和收款已 问
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷银行存款 答
老师,农用保水剂的商品和服务税收分类编码是多少? 问
您好,1070219010000000000 水处理剂 环境污染处理剂 答
你好老师,我在其他地区购买了社保,后面又在本地区 问
你好,你这个已经跨省买了吧。跨省的话就会有这种情况。 答
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应付预付与应收预收只是用其中一个,贷方科目的金额用负数表示?还是?
答: 您好 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
老师,应收、预收可以统一用应收账款一个科目么?应付、预付可以统一用应付账款一个科目么?用余额的借贷方表示究竟是应收应付还是预收预付,可以么?
答: 可以的,你可以不用预收和预付这个可以,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在做一家公司账的时候,资产负债表中的预收账款期末余额为11万,但科目余额表中的数据为0,而且本期数没有发生,期初数也没有,已在资产负债表设好公式,预收账款=预收账款贷方+应收账款贷方,应收账款=应收账款借方+预收账款借方。应付,预付也是按应付加预付的借贷方明细设好了。现在是应付,预付的数据与科目余额表是对得上的,但应收预收是对不上的,问题会出在什么地方。公司用的是盗版金碟,没有技术人员咨询
答: 你好,可能就是盗版原因,软件提取数据有误
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沉静的猫咪 追问
2020-11-23 00:00
沉静的猫咪 追问
2020-11-23 00:06
于老师 解答
2020-11-23 00:06
沉静的猫咪 追问
2020-11-23 00:59
于老师 解答
2020-11-23 10:50
沉静的猫咪 追问
2020-11-23 18:27
于老师 解答
2020-11-23 18:58
沉静的猫咪 追问
2020-11-23 19:22
于老师 解答
2020-11-23 19:24