老师,应收、预收可以统一用应收账款一个科目么?应付、预付可以统一用应付账款一个科目么?用余额的借贷方表示究竟是应收应付还是预收预付,可以么?
实务必过
于2020-05-22 07:33 发布 3946次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-22 07:34
可以的,你可以不用预收和预付这个可以,
相关问题讨论
是同一个单位的吗
具体是多少金额
2021-12-03 12:51:19
可以的,你可以不用预收和预付这个可以,
2020-05-22 07:34:26
同学你好,只能按原始凭证重新进行账务处理
2020-04-28 17:46:31
那么是做相反的分录
借:应付账款
贷:应收账款
如果有差额,建议你放到未分配利润里面去
2020-02-29 16:15:28
你好 当期发生的费用 没有发票的情况下也是可以暂估的 不只是应付应收的
2019-11-11 12:40:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
实务必过 追问
2020-05-22 07:36
maize老师 解答
2020-05-22 07:36
实务必过 追问
2020-05-22 07:38
maize老师 解答
2020-05-22 07:47