送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-23 15:47

你好   你金额对应的   写就行了。 我是之前写的举例的金额。  你参考做   
支付技术维护费时,
   借:管理费用   280
     贷:银行存款/现金     280
 抵减增值税税额, 
   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280
 借:管理费用   -280
购入金税盘和报税盘时,
   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
   借:应交税费——应交增值税200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 
 支付技术维护费时,

月白_朵朵 追问

2020-11-23 15:50

没看懂→_→,160和280不能一起做吗

meizi老师 解答

2020-11-23 15:52

你好  你要分别来做明细。         买税盘是 购进计入管理费用-办公费    支付每年维护费做借管理费用-维护费或者服务费来核算。   

月白_朵朵 追问

2020-11-23 15:59

那做这两个同时都要做减免税那部分录吗?公司10月才成立,没收入

meizi老师 解答

2020-11-23 15:59

 你好  你到时抵减的时候在做抵减分录。 如果暂时不抵减 就暂时不做抵减分录。 你就只做   支付买税盘和支付维护费的 分录就行了。     

月白_朵朵 追问

2020-11-23 16:02

那分开做凭证,借管理费用-维护费280贷:库存现金280      借管理费用-办公费160贷库存现金160?

月白_朵朵 追问

2020-11-23 16:02

这个费用是同事垫付的,直接走现金好,还是过一下银行存款?

meizi老师 解答

2020-11-23 16:07

嗯是的  你垫付的走贷方其他应付款。 你支付 用的 现金或者银行存款支付给员工的   对应的走科目  

月白_朵朵 追问

2020-11-23 16:09

以后发生收入,需要抵税再递?有没有时间限制呢

meizi老师 解答

2020-11-23 16:15

 你好 这个留抵之后 就没有时间限制的。 你可以申请抵减 以后留抵 有收入在申报表自动抵减就行了。     

月白_朵朵 追问

2020-11-23 16:17

那就是现在先做费用分录,以后需要再做抵减那个分录?刻章费也做办公费?

meizi老师 解答

2020-11-23 16:21

 你好 是的 先做费用分录 抵减做抵减分录  是的 。 刻章费计入办公费核算即可。    

月白_朵朵 追问

2020-11-23 16:44

购买一辆二手皮卡车,是职员卖给公司的怎么做账,还有过户费也入车的成本吗

meizi老师 解答

2020-11-23 16:45

 你好 是的一起计入成本去核损 。   借固定资产 贷银行存款   

月白_朵朵 追问

2020-11-23 17:01

怎么折旧,需要知道已使用年限吗,用剩余年限折旧吗

meizi老师 解答

2020-11-23 17:05

你好 你们可以预估使用年限了 。 比如你预估可以用3年了  那你就按3年来计算折旧就行了。   

月白_朵朵 追问

2020-11-23 17:12

好的谢谢老师,那金蝶专业版就在固定资产卡片录入就行?

meizi老师 解答

2020-11-23 17:15

你好 嗯是的 对应的去录入卡片    

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