老师,假设19年发生业务,20年初才收到发票,19年做了暂估。 20年初处理 红字借:主营业务成本(以前年度损益调整) 贷:银存等, 蓝字 主营业务成本(以前年度损益调整) 贷银存等 老师这样做是对的吗? 这样对于20年的所得税汇算清缴是否会有影响呢?
小 米 高 翔
于2020-11-24 16:50 发布 565次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
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可以的,可以这么做的。
2024-08-30 11:21:10
借库存现金17万,贷利润分配未分配利润 17万 借未分配利润,8千贷应交税费,8千借应交税费8千 贷银行,8千 借营业外支出1千,,贷银行,1千,
2021-03-08 16:40:51
你好 ; 你这个 暂估的结转成本 ; 是否与你 实际发票有差异金额。 因为考虑是否红冲暂估 和调整成本分录的
2022-05-17 13:48:24
你好,涉及损益的,需要以前年度损益调整
2022-04-22 09:27:26
你好!你的理解很对
如果跨年了,需要记入以前年度损益调整科目的
2021-05-24 10:50:10
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