8月份进项比较多,有些认证了,有些未认证,未认证的发票有银行交易,这个时候这个进项可以放到9月份再做处理吗?如果可以放到9月份认证后再处理,那8月份银行支出怎么写凭证?
琳晓
于2016-09-08 15:37 发布 868次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,可以的
借;预付账款 贷;银行存款
2016-09-08 15:37:46

你好!是因为什么原因转出呢
2019-03-04 16:46:49

你的不含税做啥科目,现在就做借xx 贷进项税额转出
2019-11-18 10:01:39

借:库存商品/主营业务成本等
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
2016-04-27 14:47:19

你好!认证联单独装订保存就可以
2018-09-14 10:28:28
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